1樓:匿名使用者
我們公司的財務軟體就是金蝶,每個月都是需要結轉損益的。
2樓:匿名使用者
看你們企業的要求,有些單位是按年結轉的,不過建議按月結轉
3樓:一宅皆有可能
不是必須每個月結轉損益 但是不結轉取不到利潤表。。在總賬系統設定裡面選一下利潤表從餘額表取數就好了
4樓:銳燕
如果你要每月出報表,肯定按月結了!
5樓:飛魚愛吃魚
事業單位一般是一年一次 企業一般都要結轉的
6樓:
可以沒月結轉也可以年末結轉損益,根據您企業的實際業務操作即可!
金蝶k3版如何結轉損益?
7樓:匿名使用者
點憑證過賬,再點結轉損益,再點憑證過賬,(因為結轉損益的哪張憑證也要過賬,)再點期末結賬就可以了。
8樓:匿名使用者
1、點帳務處理
2、點憑證過帳
3、點結轉損益。金蝶是自動結轉損益的!!
9樓:匿名使用者
點財務會計-總賬-結賬-結轉損益
金蝶k3 月末怎麼結賬啊?詳細步驟,謝謝!
10樓:寒輕煙
金蝶k3月末結賬的具體操作步驟如下:
1、首先我們
登陸自己的金蝶k3軟體進入賬務處版理介面。
2、如權
果使用了固定資產模組,要先進行計提折舊;會生成一張計提憑證。
3、在做完本月憑證後, 要先進行憑證操作稽核操作,稽核時可以選擇批量稽核,也可以一張一張稽核。
4、稽核後進行憑證過賬工作,也就是記賬。
5、然後再結轉損益,這裡不會結轉銷售成本,銷售成本需要手動做憑證;結轉損益把損益類科目餘額結轉到本年利潤科目上。
6、最後把結轉損益的憑證也過賬後,直接期末結賬就可以了,然後軟體就會自動出財務報表。
11樓:匿名使用者
1. 憑證稽核完畢
2.憑證過賬完畢
3.期末調匯
4.結轉損益
5.損益憑證稽核、過賬
6.結賬
so easy~~
有問題可以聯絡我
在用金蝶軟體的時候結轉損益應該在哪一步進行
12樓:遊樂裝置
bai當期期末所有憑證稽核過賬後再進du行zhi結轉損益。
具體做法是dao這樣的:
1、先將所有專的憑證審屬核過賬。
13樓:匿名使用者
一個月的憑證全部做完 稽核 過完帳就可以結轉損益 出個利潤的憑證 再過賬 最後再結賬就能進下個月了。
14樓:匿名使用者
具體做法是這樣的:
1、先將所有的憑證稽核過賬。
2、在結轉損益中自動結轉損益,會自動生成一張結轉損益憑證3、找到這張憑證(期間=本期,稽核=未稽核),然後將此憑證稽核過賬於是就可以結賬出報表了!
15樓:匿名使用者
當期期末所有憑證稽核過賬後再進行結轉損益。
16樓:
憑證錄入好過賬後就可以結轉損益了
金蝶k3中,在期末結轉損益是提醒本年利潤科目不存在或未設定怎麼辦?
17樓:旋轉水馬
到系統設定-總賬-系統引數中設定一下本年利潤和未分配利潤科目
18樓:erp車長
沒有看到你們具體的科目資料,不敢下定論。
結轉損益是指在期末,專損益類科目的餘屬額將全部結轉到「本年利潤」中,結轉後,損益科目餘額為零的過程。
你們出現這樣的錯誤,大概率是損益類科目轉移到利潤科目時,利潤類科目沒有對應科目去「接收」這些轉移。倘若沒有此類科目就得建立,已經有了酒要看清楚科目是不是設定錯誤,科目一定要一一對應,損益類的科目就建立在損益中,資產類就建立在資產類中。
19樓:匿名使用者
請教一下:我的是金蝶專業版的,沒有看見系統設定呢?
金蝶月底如何結轉成本?
20樓:末你要
1、首先我們登陸自bai己的金蝶
duk3軟體進入賬務處理介面。zhi
2、如果使用dao了固定資產模組,要先進行計版提折舊;會生權成一張計提憑證。
3、緊接著在做完本月憑證後, 要先進行憑證操作稽核操作,稽核時可以選擇批量稽核,也可以一張一張稽核。
4、這時候稽核後進行憑證過賬工作,也就是記賬。
5、然後再結轉損益,這裡不會結轉銷售成本,銷售成本需要手動做憑證;結轉損益把損益類科目餘額結轉到本年利潤科目上。
6、最後把結轉損益的憑證也過賬後,直接期末結賬就可以了。
注意:
根據會計制度,可以每月結轉損益科目,也可以每月不結轉,待年底時一次性結轉;
每月結轉的方法叫做「賬結法」,年底一次性結轉的方法叫做「表結法」,採用「表結法」結轉損益的,本期資產負債表的「未分配利潤」專案的金額按上期資產負債表的「未分配利潤」金額與本期損益表的「淨利潤」金額的合計數填列。
21樓:匿名使用者
我不知道你們企業有沒有買**鏈,**鏈裡你需要要做出、入庫單的,到月末,把當月的銷售出庫單引出來,就是你這個月要結轉的成本,引之前別忘了先做一下成本計算
22樓:
金蝶只有自動結轉損益的功能吧。即將管理費用結轉成本年利潤。而結轉成本的憑證只能手工錄入進去的吧
23樓:匿名使用者
那筆借主營業務成本 貸庫存商品的數字是怎麼計算的??
這個是自己計算出來的
財務軟體只是最後自動結轉損益
24樓:
這個不是金蝶的問題 是財務知識的問題 找找成本核算的書看看吧
金蝶k3操作題,金蝶k3操作題
樓主,你好!把這些題目提交上來,真夠辛苦的啊。bdcd acdabc bcde abcabcde adeadtt tftt tttf fttf 答案僅供參考,我也是憑藉我自己以往的經驗來操作的。金蝶k3問題!這個問題是你在應收模組中起用了對賬和調匯功能,解決辦法為 一 取消對賬和調匯。二 在銷售發票...
如何自學金蝶k3軟體,如何自學金蝶K3軟體
做業務員,不需要學多少的。只要會下訂單就可以了。你是一個 bai業務員,需要學金蝶k3。其實du金zhi蝶k3 並不是一個人或者一個部門用 你公司bai是什麼公司的呀du,是金蝶 的公司嗎,如果zhi是的話,身邊的同事就dao是內 你學習的最好教材了,多問容他們看什麼都好。再加上跟著金蝶軟體的提示和...
關於金蝶K3的幾個問題,金蝶K3問題!
1,這個是沒辦法的 因為發票上只能有一個源單號 所以入庫單隻能分開生成發票 2.在發票上點勾稽就可以了,至於怎麼生成 肯定由銷售出庫單生成會好一點。手工做也行但要勾稽。3.不勾稽也沒什麼影響,可以選擇手工關閉或者補下虛擬發票勾稽。4.對就算你不開銷售發票也會結轉銷售成本。金蝶k3問題!這個問題是你在...