1樓:心羽財經
如果稅率是17%,可以這樣算:
1、含稅價:先把含稅價10000先換算成不含稅價
不含稅價=10000除以1.17
=8547.01
8547.01*17%=1452.99;
稅金=不含稅價*稅率
2、不含稅價:10000*17%=1700
拓展資料:
1、稅金是指企業發生的除企業所得稅和允許抵扣的增值稅以外的各項稅金及其附加。稅金通常包括納稅人按規定繳納的消費稅、營業稅、城市維護建設稅、資源稅、教育費附加等,以及發生的土地使用稅、車船稅、房產稅、印花稅等。
按照《財政部 :稅務總局關於實施小微企業普惠性稅收減免政策的通知》(財稅〔2019〕13號)規定,由省、自治區、直轄市人民**根據本地區實際情況,以及巨集觀調控需要確定,對增值稅小規模納稅人可以在50%的稅額幅度內減徵資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅(不含**交易印花稅)、耕地佔用稅和教育費附加、地方教育附加。
稅金可以分很多種。其中與我們最密切相關的稅金就是居民稅和所得稅。居民稅(地方稅)和所得稅(國稅)都是針 對個人收入所徵收的稅金,在收入金額認定等方面具有很多相同之處。
另一方面,它們也有不同 之處,比如說所得稅是針對本年度的收入徵收的稅金,居民稅是在下一年度針對前一年的收入徵 收的稅金,而且它們的稅率等也是不同的。
稅金,企業所得稅法術語,即納稅人按規定繳納的消費稅、營業稅、城鄉維護建設稅、資源稅、土地增值稅。教育費附加,可視同稅金。
2、建築工程計量與計價中所提及的「稅金」,建築安裝工程費用的構成部分。是指國家稅法規定的應計入建築安裝工程造價內的營業稅、城市維護建設稅、教育費附加及地方教育附加等。稅金由承包人負責繳納。
建築安裝工程費中的稅金包括營業稅、城市維護建設稅和教育費附加。在稅金的實際計算過程,通常是三種稅金一併計算,又由於在計算稅金時,往往已知條件是稅前造價,因此稅金的計算公式可以表達為:
應納稅額=(直接費+間接費+利潤)×稅率(%)
3、綜合稅率的計算因納稅地點所在地的不同而不同。
2樓:匿名使用者
10000元的含稅銷售額,如果稅率為17%,稅額為=10000/1.17*.17=1452.99元
3樓:夢弄魚影
這10000元是含稅價還是不含稅價呢?
如果是不含稅價只要直接10000*17%就可以瞭如果是含稅價就要用公式
把含稅價10000先換算成不含稅價
不含稅價=10000除以1.17=8547.01然後再用公式:稅金=不含稅價*稅率
稅金=8547.01*17%=1452.99這是一般納稅人的稅金計算方式
如果你是小規模納稅人就是另一種計算方式了
4樓:
繳納增值稅:如果收入為1萬(不含稅),稅金:1萬*17%收入1萬(含稅):1萬/1.17*0.17注:企業為一般納稅人
問題不太清晰,有問題hi我
5樓:匿名使用者
要看你這個10000元是含稅價還是不含稅的哦,還有就是看你是一般納稅人還是小規模納稅人,小規模的話是工業還是商業……稅額不同的……
6樓:麼
問的真抽象...什麼稅,什麼樣的企業....稅率不同的。。
比如我要開10000元的普通發票,怎麼算它含多少增值稅呢?是3%的稅,請幫忙計算。
7樓:匿名使用者
不含稅金額*3%就是稅額,稅額加不含稅金額就是含稅金額,假設不含稅金額是x,那麼
x+x*3%=10000
所以x就應該等於10000除以1.03
所以,不含稅金額=10000/1.03=9708.74稅額=9708.74*0.03=291.26應交稅是291.26,銷售收入是9708.74
8樓:匿名使用者
應交稅金=【10000/(1+3%)】*3%
銷售收入不含稅=10000/(1+3%)
9樓:
計算方法:
銷售收入:10000/(1+3%)=9708.74
應交稅:9708.74*3%=291.26
10樓:微笑的弧度
銷售收入:10000/1.03=9708.74
增值稅:291.26
11樓:匿名使用者
銷售收入=10000/(1+3%)=9708.74
應交稅金=9708.74*3%=291.26
9708.74+291.26=10000
發票稅點怎麼算 是個點是多少 五個點是多少 假如10000塊的東西加7個點是多少 求老師教我
12樓:小霞
五個點表示稅率是5%,假如10000塊的東西加7個點是10700塊。(7個點表示稅率是7%)
10000元是某東西的價錢,700元是稅錢。合計10700元。
計算方法如下:
10000×(1+7%)=10000×1.07=10700(元)
13樓:
10個點就是10%,稅錢10000×10%=10005個點就是5%,稅錢10000×5%=5007個點就是7%,稅錢10000×7%=700以此類推
14樓:匿名使用者
幾個點就是加百分之幾,10000元加上7個點就是加上700元。開票開成10700元。
增值稅稅金是怎麼算的
15樓:知識精英團隊
增值稅稅金計算公式為:應納稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額[9]銷項稅額=銷售額×稅率
銷售額=含稅銷售額÷(1+稅率)
銷項稅額:是指納稅人提**稅服務按照銷售額和增值稅稅率計算的增值稅額。
進項稅額:是指納稅人購進貨物或者接受加工修理修配勞務和應稅服務,支付或者負擔的增值稅稅額。進項稅額=1700元,銷項稅額=23400/(1+17%)×17%=3400元,應納稅額=3400-1700=1700,應納稅額=銷售額×徵收率
銷售額=含稅銷售額÷(1+徵收率);
16樓:戴著紅色禮帽的墾荒者
如果企業是一般納稅人的話,以進銷項17%的稅率為例:進貨不含稅**是100元,那麼稅是17(100*17%)元,總價是117元,需交117元的貨錢。
1、一般情況下,無論是生產型企業,還是零售商,產品的銷售金額都是包含了稅款,也就是含稅價。
2、所以如果購貨單位或者消費者購買了a產品,要求我方開發票,金額為10000元,那麼相應的增值稅如何計算呢?
第一種情況:如果10000元是含稅**,(除了特別宣告,一般都是含稅**)代入公式,如果稅率為17%:
增值稅應交稅金=含稅** / 1.17 * 0.17
根據公式,10000元增值稅應交稅金為:10000 / 1.17 *0.17 = 1452.99 (適用於稅率為17%)
第二種情況:如果銷售額10000不是含稅價,那麼就直接乘以稅率即可:
增值稅應交稅金=** * 0.17
根據公式,10000元增值稅應交稅金為:10000*0.17 = 1700元
17樓:頭腦風暴
回答您好,我這邊正在為您查詢,請稍等片刻,我這邊馬上回復您~
您好,很高興為您解答。六個點是6%增值稅稅率。
幾個點其實是說的增值稅稅率。有四個點,即4%,六個點是6%等等。如果你是小規模納稅人,對方購貨單位是一般納稅人,對方若要增值稅發票,則你方需要到稅務局代開,只能開4%或6%的增值稅發票。
假如銷售為10000元,那麼不含稅價為:10000/1.06=9433.96;繳稅:9433.96*0.06=566.04
6個點是增值稅6%稅率,是營改增新稅制改革的「現代服務業」的徵收稅率。
納稅基本公式為:應納稅額=銷項稅額-進項稅額
增值稅計算公式:不含稅銷售額×(1+稅率)=含稅銷售額
不含稅銷售額×稅率=應納銷項稅額
現代服務業的增值稅納稅物件有:研究和技術服務、資訊科技服務、文化創意服務、物流輔助服務、簽證諮詢服務、廣播影視服務。
財政部和國家稅務總局釋出《關於簡併增值稅稅率有關政策的通知》,2023年7月1日起,簡併增值稅稅率結構,取消13%的增值稅稅率,並明確了適用11%稅率的貨物範圍和抵扣進項稅額規定。從2023年5月1日起,作出瞭如下規定:
一、納稅人發生增值稅應稅銷售行為或者進口貨物,原適用17%和11%稅率的,稅率分別調整為16%、10%。
二、納稅人購進農產品,原適用11%扣除率的,扣除率調整為10%。
三、納稅人購進用於生產銷售或委託加工16%稅率貨物的農產品,按照12%的扣除率計算進項稅額。
四、原適用17%稅率且出口退稅率為17%的出口貨物,出口退稅率調整至16%。原適用11%稅率且出口退稅率為11%的出口貨物、跨境應稅行為,出口退稅率調整至10%。
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提問不含稅142830,含稅多少,六個點
回答親我幫你計算下
提問好的
是不是1513998,我怕算錯了
要很久嗎[左捂臉]
回答銷售為x元,那麼不含稅價為:x/1.06=142830;
得出的銷售為151 399.8元提問好
回答142830*1.06=151 399.8
提問我也是這麼多
回答跟根據公式計算是這個數
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18樓:匿名使用者
我產品本金為80元,是含稅80元還是不含稅80元?
最後開票的時候是開117元,如果開票是117元,那稅金是是100元x0.17=17元。
以你的成本80元為不含稅的算。你的毛利=100-80=20元。你實際要交的增值稅=100x17%-80x17%=3.4元。
至於你後面說的一大堆我沒看懂!
19樓:匿名使用者
最後開票的時候是開100元還是117元?
發票價稅合計117:金額100,稅額17,
如果是價稅合計金額換算成不含稅價=117/1.17=100,不是價稅合計金額*17%,所以利潤還是100-80=20元
20樓:shjdnx小新
開票總額應該是117元,這裡張發票開好後分成3個部分,一是金額部分是100元,就是不含稅金額,二是稅額部分是金額乘以01.7得到17元,最後兩者加起來發票總額是117元,就是向客戶收取的貨款。
客戶拿到這張發票可以進項17元,而你開出發票的企業17元稅額就是應交的增值稅—銷項稅(銷項稅減進項稅,也就是開出發票的稅金減掉**貨款收到發票的進項稅額就是應交的增值稅)
至於利潤是計算,就是不含稅金額減掉你的成本就是你的利潤,你的成本是不含稅的。
21樓:匿名使用者
開票按117元開具,稅金是這樣計算的:117/(1+17%)*17%=17元,所以你的商品含稅價是117元,不含稅價是100元,商品售價還是100元,成本是80元,利潤就是20元。至於像你說的虧本,作為一般納稅人在購進商品時已經抵扣了17元的稅金,確切的說稅金由消費者負擔了,並不影響您的利潤。
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