乙個我至今都沒有搞懂的會計實務操作問題,請高手幫忙

2025-03-25 18:50:13 字數 2761 閱讀 2001

1樓:小雨滴

1、我覺得可以按照鴨毛、鴨舌、鴨心、鴨腳和成品鴨的售價的比例來確定應該分攤宴祥的成本比例.

2、燃料、人工、水電可以分到完工的鴨子上,如果為完工的鴨子不是很多,就不用在完工產品和未完工產品之世盯間分配,有必要就應該分配。反正可以確定乙隻鴨子的成本。

3、本次加工的鴨中有很多批的情況可以採用加權平均計算。

4、如果核算要求嚴格必須有領料單,象北京烤鴨是每隻鴨子有編號。從你們的情況來看晌返搏沒有這麼嚴格,那就根據實際盤存量來確定耗用量。

5、盤點可以採用丈量的方法,算出體積,實際稱量就能知道比重。知道了比重就不用再稱量了,按體積乘比重能得出庫存量。也能得出只數。

6、從你單位的情況看,不可能過於精確,核算要求就不能太高。

2樓:過冬楊

首先你需要搞懂整個生產企業的會計流程。購進後做原材州豎磨料,然後生產車間領用要有領料單這樣你就可以據領料單計入生產成本(當然這個生產的環節可以是多個的,你可以按級同樣方法結轉並同纖配時分攤人工、水電等),然後就是到在產品(在此時在進行最後一次的分攤),到庫存商品了。這樣一級級的下來成本就出來了。

至於存貨的計價方法不一,根據實際你可以選擇先進先出,後進先出、等。盤點你沒有必要將批次分開的,據出庫存賬進行就可以了,因為在每個環節同時按嚴格的出入庫單執行,完冊鬥全可以避免你說的盤點麻煩。

關於會計的問題,請高手幫忙

3樓:網友

月2日,銷售給紅光工廠a商品100件,每件160元,貨款16000元尚未收到。

借:應收賬款--紅光工廠 18720

貸:主營業務收入 16000

應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)16000*17%=2720月6日,向濱海工廠購入甲種商品100件,每件140元,款項尚未支付。

借:原材料(材料採購)14000

應交稅費--應交增值稅(進項稅額)14000*17%=2380貸:應付賬款--濱海工廠16380

月18日,採購員陳海報銷差旅費1000元(原預借差旅費1000元)借:管理費用--差旅費 1000

貸:其他應收款--陳海 1000

月30日,將本月發生的管理費用15200元轉入「本年利潤」賬戶。

借:本年利潤 15200

貸:管理費用 15200

月30日,將本月商品銷售收入196000元轉入「本年利潤」賬戶。

借:主營業務收入 196000

貸:本年利潤 196000

4樓:朱思朵

5月2日:借:應收賬款--紅光工廠18720貸: 應交稅費--應交增值稅(銷項稅)2720主營業務收入16000

6日 借:庫存商品---甲商品 14000應交稅費---應交增值稅(進項稅)2380貸:應付賬款---濱海工廠 1638018 借:

管理費用--差旅費 1000貸:其他應收款--陳海 1000

30, 借:本年利潤 --15200

貸:管理費用 15200

借:主營業務收入 196000

貸:本年利潤 196000

5樓:張小溪

在填寫時一定要注意格式。

2日:借:應收賬款--紅光工廠 18720貸:

應交稅費--應交增值稅(銷項稅) 2720主營業務收入 16000

6日 借:庫存商品---甲商品 14000

應交稅費---應交增值稅(進項稅) 2380貸:應付賬款---濱海工廠 16380

18日 借:管理費用--差旅費 1000貸:其他應收款--陳海 100030日, 借:本年利潤 --15200

貸:管理費用 15200

借:主營業務收入 196000

貸:本年利潤 196000

會計實務操作的幾個問題,有專業的老會計請回答一下,回答的好我會追分哦。

6樓:網友

1、購買價值較大的導熱油應如何進行賬務處理?包括購買,攤銷。

購買時:借:週轉材料——低值易耗品(在庫)

借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)

貸:銀行存款等。

攤銷:按預計使用期限直線攤銷:

借:週轉材料——低值易耗品(在用)

貸:週轉材料——低值易耗品(在庫)

借:製造費用。

貸:週轉材料——低值易耗品(攤銷)

攤銷完畢最後一期。

借:週轉材料——低值易耗品(攤銷)

貸:週轉材料——低值易耗品(在用)

以上是為了加強你們對價值較高的導熱油實物管理。否則,可以購買時直接計入「長期待攤費用」,然後按直線法攤銷。

2、公司買飯菜給員工吃,不收員工一分錢。如果全部做福利費的話過高,怎麼進行賬務處理?買的飯菜沒有發票行不行?

答:可以作為工資發放給員工處理。不過要代扣代繳個人所得稅。

如果作為工資發放處理,不需要發票。

如果作為福利費處理,必須有發票。可以集中定點在一家單位購飯,與對方商定定期集中金額開一次發票。

3、公司因生產經營需要給管理層免費加汽油記入管理費用-汽油費嗎?有沒有所得稅限制?汽油小票可以做賬吧?

答:可以這樣處理。一般正常生產經營使用不會有所得稅限制。

但鑑於實務中,常有人將私人用車汽油費放到企業報銷,所以,當地地方稅務局可能會針對公司實際擁有的車輛核定每月汽油費扣除限額,超過限額要調增應納稅所得額。具體視當地規定。

汽油小票可以做賬。

4、公司送人買的煙、酒是否做管理費用-業務招待費?有沒有更好的處理方法?

答:是的,一般都計入「管理費用——業務招待費」。

不宜採用其他方式處理。

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