1樓:霸燈
:認真自查,將未入賬的無票收入及時補充入賬並申報納稅。賬務處理(以一般納稅人為例):
借:庫存現金/應收賬款等
貸:主營業務收入
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
稅務局查補的的以前年度的無票收入,補交增值稅,改怎麼做帳務處理??
2樓:lzy林之洋
借:以前年度bai
損益調整,貸應交稅費du-應交增zhi值稅回答者: 屏海讀聯 - 總監dao 八級
回 8-18 11:29
借:應交稅
答金-已交稅金
貸:銀行存款
在增值稅申報表附表一中有「納稅檢查調整」專欄,直接填列即可。
回答者:clljwang - 經理 四級 8-18 11:32兩位只回答了一半,我來組合一下
3樓:匿名使用者
查補以前年
度增值稅
的會計處理:
一、查補交增值稅
1、計提
借:以前回年度損益調整
貸:應交稅費--增值答稅自查調整
2、查補轉出
借:應交稅費--增值稅自查調整
貸:應交稅費--未交增值稅
3、補交增值稅
借:應交稅費--未交增值稅
貸:銀行存款
4、結轉損益調整
借:利潤分配--未分配利潤
貸:以前年度損益調整
二、城建稅和教育費附加也要按補交增值稅計算補交1、提取時
借:以前年度損益調整
貸:應交稅金--城建稅
貸:其他應交款--教育費附加
2、結轉時
借:利潤分配--未分配利潤
貸:以前年度損益調整
3、補交稅金
借:應交稅金--城建稅
借:其他應交款--教育費附加
貸:銀行存款
4樓:匿名使用者
借:應交稅金-已交稅金
貸:銀行存款
在增值稅申報表附表一中有「納稅檢查調整」專欄,直接填列即可。
5樓:匿名使用者
發生時:
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費-應交增值稅
上交時:
借:應交稅費-應交增值稅
貸:銀行存款
6樓:屏海讀聯
借:以前年度損益調整,貸應交稅費-應交增值稅
左氏家譜字輩查詢,左氏家譜那裡能看到?
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稅務局要求在登出時寫的情況說明怎麼寫
稅務局 茲有我公司 公司,成立於 年 月 日,稅務登記證號 企業法人 經營地址 我公司經營範圍為 由於我公司經營不善無法正常開展業務,經股東會決議解散。特向貴局申請登出,望批准。此致大概是這樣希望能幫到你 寫一下最近的資產負債表情況,和最近三年的經營情況,最後寫一下資產和負債的處置情況,就可以了 x...