1樓:匿名使用者
本期應納增值稅=本期銷項稅額-本期進項稅額,所以假如本期銷售額比較大,銷項稅隨之增加,進料比較少,當然進項稅會較少,根據上面公式,答案就很明顯了
2樓:匿名使用者
我來說幾句:如果當期的賣價低於成本這是可能的。但是你們企業如果不是新建的企業,它的經營活動應該是連續的。
結轉當期已銷商品的成本,通常採用加權平均法來計算,這樣反映出來的進價成本,就不一定是當期購進的。所以你要好好的看看帳。你提出來的問題,即賣價低於成本,如果但是當期的會計記錄,那肯定不要繳稅,因為是進項大於銷項。
但是增值稅交不交《增值稅暫行條例》第七條規定:納稅人銷售貨物或者應稅勞務的**明顯偏低並無正當理由的,由主管稅務機關核定其銷售額。所以我倒同意樓上的意見,既「水不來先疊壩」,應事先和當地稅務部門取得聯絡,向他們彙報情況,說明原因 ,取得他們的理解,那就再好不過了。
相信我的回答對你能有所幫助。
3樓:匿名使用者
售價低於進價一般情況下是要作進項轉出或納稅調整的,但一種情況例外,企業購進商品後,由於市場情況發生變化,企業不作處理虧損還要大,在這種情況下可以不作納稅調整,也不作進項轉出,這個文號我不記得了,這個做法也是有點難以斷定,因業稅務稽查的時間在後,業務發生的時間在前,難以說明,往往難以說清,最好的辦法是事先向稅局先個報告,備個案,我記得我拿著這個檔案,問過稅局人員他們也都說要作調整.他們不會主動的為你減稅.
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