1樓:佩佩做手工
1、有反結賬許可權使用者,登入相應的賬套。
<>3、如果感覺查詢不便,也可以直接在介面右上角直接輸入反結賬的快捷編號20060後回車。
4、這時會彈出「反結賬」操作介面,如下圖所示。
5、點選"下一步"按鈕,是否確定反結賬,點選"確定"按鈕即可。
<>6、點選"確定"按鈕後,系統開始反結賬。
7、反結賬結束後,點選"完成"按鈕,接下來會自動彈出登入介面,讓您重新登入系統。
8、上期單據處理完成後,請按照如下所示再次進行期未結賬處理。
2樓:興語桖
1,有反帳單。
許可權的使用者,請登入相應的賬戶。
<>3,如果您覺得不方便,您可以直接在介面的右上角直接輸入反結帳快捷方式。
號碼20060。
4,此時,會彈出「反結帳」操作介面,如下圖所示。
5,點選「下一步」按鈕,確定是否確定防結帳,點選「確定」按鈕。
<>6,點選「確定」按鈕後,系統開始反結帳。
7,防結帳結束後,點選「完成」按鈕。登入螢幕將自動彈出以允許您再次登入。
8,在前乙個檔案處理完成後,請如下所示重新確認剩餘時間。
3樓:穿著校服打鞦韆
反結賬就是把之前結的賬取消,相當於"後退"的功能,只要在結賬之前都可以反結賬的,但如果出了報表就不可以了!
反結賬的步驟為:財務會計——總賬——期末——結賬,將滑鼠指向需要修改的月份,同時按下ctrl+shift+f6鍵,系統會提示輸入密碼,輸入正確的密碼後,反結賬完成。
4樓:網友
在用友財務軟體中,反結賬的操作是:在期末狀態下,按「ctrl+shift+f6」,輸入結賬人員的口令就可以了,然後所在月份期末結賬狀態的「y」就沒了,表示操作成功。之後再進行反記賬和取消稽核的操作。
更正錯誤就ok了。
5樓:頑健還輕巧灬才俊
您好,我是諮詢的合作律師,已經收到您的問題了,目前諮詢的人比較多哈~請稍等2分鐘的哦,親親,正在幫您解決問題。
您好,我是諮詢的合作律師,已經收到您的問題了,目前諮詢的人比較多哈~請稍等2分鐘的哦,親親,正在幫您解決問題。
反結賬可以使用用友軟體進行操作。
操作流程如下:1、依次點選總賬——期末——對賬;2、在彈出的視窗中,直接按ctrl+h組合鍵,彈出乙個提示「恢復記賬前狀態功能已被啟用」,再點選「確定」按鈕;3、退出上面的視窗後,再依次點選總賬——憑證——恢復記賬前狀態;4、在彈出的「恢復記賬前狀態」視窗,根據需要選擇「最近一次記賬前狀態」或「××年××月初狀態」。
5、其中,最近一次記賬前狀態,即將最近一次記賬的憑證恢復成未記賬憑證, 以便重新修改,再記賬,本月月初狀態,即將本月全部己記賬的憑證恢復成未記賬狀態,以便重新修改,再記賬;
選擇完成後,用滑鼠點選「確認」按鈕,輸入賬套主管口令,系統開始進行恢復工作。
弘揚社會正義,彰顯法律價值,維護個人尊嚴,很高興能為您服務,有問題再來平臺諮詢哦~祝您一切順利!生活愉快!
怎麼反結賬
6樓:子圓山
反結賬可以判源使用用友軟體進行操作。操作流程為:依次點選總賬。
期末、對賬;在彈出的視窗中,直接按ctrl+h組合鍵,再點選「確定」;再依次點選總賬、憑證、恢復記賬前狀態;根據需要選擇「最近一次記賬前狀態」;選擇完成後,用滑鼠點選「確認」按鈕頃衝燃,輸入賬套。
主管口令即可。
結賬:
結賬是指會計期末將各賬戶餘額結清或結雀虛轉下期,使各賬戶記錄暫告乙個段落的過程。包括虛賬戶的結清和實賬戶的結清。會計學。
上是在把一定時期內發生的全部經濟業務登記入賬的基礎上,計算並記錄本期發生額和期末餘額後,將餘額結轉下期或新的賬簿的會計行為。
7樓:會計學堂
1、反結賬:登入-財務會計-總賬-期末,點選最後結賬的月份,按「ctrl+shift+f6」,輸入主管口令。2、反記賬:
登入-財務會計-總賬-期末-對賬,按「ctrl+h」,會彈出對話方塊「恢復記賬前狀態功能已被啟用」,然後退出;再點「總賬-憑證-恢復記賬前狀態」,輸入主做譁好管口令。3、取消稽核檔案-重新註冊-登入-財務會計-總賬-憑證-稽核憑證,然後點稽核憑證,點選確定蘆譁進去後再點「成批取消稽核憑證」,也可以取消你要修改純鉛的那張憑證。4、修改憑證登入-財務會計-總賬-憑證-填制憑證-查詢,輸入需要修改的憑證號,直接修改即可!
5、然後再稽核、記賬、結賬。
反結賬的操作步驟
8樓:知識伴我一路行
以用友u8為例,操作步驟如下:
1、以賬套主管身份進入用友u8財務系統,依次輸入使用者名稱、密碼;
2、開啟總賬系統模組,點選【總賬】,再點選【期末】,後點選【結賬】;
3、進入結賬介面後,選擇要取消結賬的最後乙個結賬月份;
4、按鍵盤組合鍵ctrl+shift+f6,輸入賬套主管口令,點選確定。
反結賬操作流程圖:【操作步驟】1、選擇【業務處理】選單中【反結賬】選單項,螢幕顯示反結賬介面;2、擇要反結賬的工資類別,確認即可。
注意事項:(1)、本功能只能由賬套(類別)主管才能執行。
2)、有下列情況之一,不允許反結賬: 總賬系統已結賬。
彙總工資類別的會計月份=反結賬會計月,且包括需反結賬的工資類別。
本月工資分攤、計提憑證傳輸到總賬系統,如果總賬系統已制單並記賬,需做紅字沖銷憑證後,才能反結賬;如果總賬系統未做任何操作,只需刪除此憑證即可。
如果憑證已經由出納簽字/主管簽字,需取消出納簽字/主管簽字,並刪除該張憑證後,才能反結賬。
收銀怎麼反結賬
9樓:清寧時光
問題一:如何做反結賬? 反結賬就是把之前結的賬取消,相當於後退的功能,只要在結賬之前都可以反結賬的,但如果出了報表就不可以了哦!
它步驟一般是,取消記賬――取消稽核――修改憑證就可以了。
問題二:收銀機反結賬啥意思 有些單據結錯了,想修改,就可以反結帳,如果猜的不錯的話,樓主用的是百威軟體吧。
問題三:收銀衝賬和反結賬有什麼區別嗎? 這是兩個完全不同的概念,衝賬是指原來賬上的錢,用發票或者其他的辦法褲段遊衝減掉,直到為0,反結賬是指,本月賬務處理已經完成,已經做了結賬,生成財務報表,但是發現有差錯需要調整,此時需要反結賬,重新調整分錄,或者其他變動。
問題四:餐飲收銀反結賬後怎麼刪除記錄 一般收銀系統的反結賬訂單是不能刪除的,這是對商家的一種保護。如果可以刪除的話,經營者的下屬不就可以對後臺進行搞鬼了,本來你一天掙兩萬,結果下面人給你搞鬼你每天都會損失很多的 (點單寶智慧雲餐廳)
問題五:收銀員可以反結帳嗎? 收銀員不可反結帳,一般把許可權放給收銀領班或收銀主管,發生時要求收銀領班或收銀主管在帳單上註明原因並簽名。
如無收胡銷銀領班或收銀主管上班,可要求**知會收銀領班或收銀主管。夜審和日審要嚴格審查手續並瞭解,查清原因。對多次發生類似情況的相關人員要給予嚴罰甚至要開除處理。
問題六:如果財務系統可以反結賬,是不是收銀員就可以反結賬,反結賬的話有記 不存在什麼反結帳,有的是退貨處理。
問題七:銀豹收銀系統反結帳什麼意思?怎麼操作啊? 我現在燃備用的想公尺收銀機也有這個功能。
一般是已結賬的單,想要還原未結賬狀態的時候使用,從而可以修改訂單內容的。
問題八:ktv收銀,反結賬的操作步驟 這個得看你那個地方用的是什麼收銀軟體吧!每個都不一樣的!
還有就是看你為什麼要反結賬?是買單方式弄錯了麼?有一些操作錯了就沒法反結賬了,只能手工改動報表了!
問題九:餐飲收銀刷卡不小心結成現金了,反結賬也沒用怎麼辦 這個需要反結賬麼, 日結的時候總賬對的上就可以了呀,然後用總賬減去銀聯pos機日結的金額不就是現金了麼。
反結賬是什麼意思?
10樓:果果就是愛生活
反結帳就是把原本已經結帳完畢的帳務重新恢復到結帳前的狀態,這個一般情況下會出現本月結賬時,發現本月會計帳務處理有問題、有錯誤,就可以通過反結賬來把已經的帳恢復到未結賬之前的狀態下,再來把錯誤的會計分錄。
修改正確後再重新結賬。
反過賬、反結賬」都是財務軟體的一種操作性概念,其功能是使制單、記賬、結賬等會計工作流程。
可以逆向再操作。
什麼叫反結賬?
11樓:乾萊資訊諮詢
反結帳就是把原本已經結帳完畢的帳務重新恢復到結帳前的狀態,這個一般情況下會出現本月結賬時,發現本月會計帳務處理有問題、有錯誤;就可以通過反結賬來把已經的帳恢復到未結賬之前的狀態下,再來把錯誤的會計分錄修改正確後再重新結賬。
我把憑證已經過賬和結轉損益了,但是我想反過賬和反結賬,是先反過賬還是先反結賬呀?
12樓:ak_蕃
應當先反結帳,再反過帳。
過賬後,如果發現錯誤或發現還有憑證未錄入,則需進行反過賬,財務軟體都有此功能,點選反過賬功能,軟體會自動返回到過帳前狀態。同理,反結賬也是這個意思,即結賬後,又發現了錯誤,可以對錯誤過行修改。
但千萬注意,如果憑證等賬務處理尚未完全完成,不要輕易就過賬和結賬,反過賬和反結賬功能用多了,會容易出錯,尤其是反結賬功能,更容易出錯。我用過金蝶財務軟體和用友財務軟體,都吃過這種虧。
金蝶KIS專業版的財務如何反結賬
金蝶說許可權和其他使用者衝突,但是我用manager進去也不行 這個原因不是因為不能反結賬,你操作是對的 你這樣解決 開始 程式 金蝶 工具 系統工具 系統工具 網路控制工具,開啟後你清除一下就可以了 說許可權和其他使用者衝突一般都是因為網路控制的問題,網路控制經常會鎖定你的行為,所以平時出現類似的...
用友軟體中反結賬和取消結賬的快捷鍵是什麼,各個版本是一樣的嗎 UFO報表中,總賬科目的期初餘額和期末餘額
快捷方式在各個版本都是一樣的。反結賬 結帳頁面,鍵盤摁ctrl shift f6,出來反結賬頁面。2.取消記賬 對帳頁面,鍵盤摁ctrl h。3.總賬科目的期初餘額 qc 總賬科目的期末餘額 qm 可以採用函式嚮導。4.用友財務軟體,由用友軟體股份 開發,包括總賬 應收款管理 應付款管理 ufo報表...
金蝶kis迷你版如何反結賬到上個財務年度,如果是把去年的備用賬戶修改後重新結賬今年已經輸入的無法顯示
金蝶bai迷你版每年的賬 du套必須斷開成為新的賬套zhi,如果你修改了上dao年的內賬套,你需要重新結轉容2012年的賬套,後面3個月的憑證可以引入到新的賬套去,條件是你新結轉的2012的賬套要和有3個月憑證的賬套的所有會計科目,核算專案的全部對應,否則有的憑證引不進去,因為原來的憑證在新的帳套裡...